1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围;
2、实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;
5、编写审计报告;
6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;
7、负责审计资料立卷归档工作;
8、参与其他审计日常工作。
其他要求:1、审计、财务、法律等相关专业,熟悉财务及其它办公软件;
2、1年以上相关工作经验,有工业企业审计工作经验者优先;
3、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作;
4、具有发现问题和解决问题的能力;
5、有较好的沟通能力和团队协作能力;
6、能适应出差工作。
其他待遇:免费住宿、五险一金、双休、班车、餐补
应聘方式:面试 / 考核方式:面试